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第一部分:部门概况
第二部分:民政局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:民政局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)拟订全市民政事业发展规划并负责组织实施和监督检查。
(二)依法承担对全市社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监督工作。
(三)拟订全市社会救助政策、规划、标准,健全社会救助体系;指导和监督社会救助资金的分配使用和规范管理;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。
(四)研究全市行政区划总体规划思路建议。按照管理权限负责辖区内行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。组织和指导县镇级行政区域界线的勘定和管理。负责地名监督管理,承办辖区内重要的自然地理实体和街路巷命名、更名的审核上报。
(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
(六)拟订全市生活无着的流浪乞讨人员救助和殡葬管理政策并组织实施,推进殡葬改革。指导全市殡葬服务、生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作。
(七)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利工作和康复辅助器具产业发展。
(八)承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
(九)组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)促进慈善事业发展,指导社会捐助工作。指导全市即开型福利彩票发行工作。
(十二)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市民政局共有机关及直属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个,局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个。行政单位是玉林市民政局;局属参照公务员管理事业单位是:玉林市救助站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬事务中心、玉林市社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市救助安置中心、玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心、玉林市社区服务中心。局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个:玉林市殡仪馆。
玉林市民政局机关内设机构有:办公室(政策法规科、行政审批办公室、人事教育科)、财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、老龄工作和养老服务科。
第二部分:民政局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入10971.99万元,总支出10971.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1413.83万元,减少11.41%,总支出较上年减少11.41%,主要原因是进一步树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入10971.99万元,较上年减少1413.83万元,减少11.41%,主要原因是进一步树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出。部门收入主要包括:
一般公共预算拨款收入5585.83万元,同比增加510.44万元,增长10.06%,增加原因:上级补助资金增加、预算科目调整。
政府性基金预算收入844.16万元,同比减少1342.17万元,减少61.39%,减少原因:预算科目调整、压缩经费。
财政专户管理资金0万元,同比减少235万元,减少100%,减少原因:预算科目调整。
单位资金收入4360万元,同比增加260万元,增长6.34%,增加原因:市儿童福利院儿童金福利机构康复救助经费增加、殡葬业务量增加。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出10971.99万元,较上年减少1413.83万元,减少11.41%,主要原因是进一步树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出。部门支出主要包括:
基本支出2125.49万元,同比减少81.9万元,减少3.71%,减少原因:人员减少。
项目支出8846.5万元,同比减少542.83万元,减少5.78%,减少原因:项目减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共844.16万元,较上年减少1342.17万元,减少61.39%,主要原因是预算科目调整、压缩经费。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.63万元,同口径比2024年减少0.92万元,下降6.32%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排8.96万元,比上年减少0.53万元,下降5.58%,减少的主要原因是进一步树立过紧日子的思想,严控 “三公”经费支出。
(三)公务接待费2025年预算安排4.68万元,比上年减少0.38万元,下降7.51%,减少的主要原因是进一步树立过紧日子的思想,严控 “三公”经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算205.33万元,较上年减少10.43万元,减少4.83%,减少的主要原因是人员减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2319.06万元。其中:货物类采购1181.69万元、工程类采购783.42万元、服务类采购353.96万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车4辆,其他用车主要是市内因公出行以及开展各项民政业务所需用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目45个,预算资金9292.23万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
儿童福利机构康复救助经费 |
80 |
通过项目进行儿童康复评估和指导、购买培训教材和设备、开展家长培训、建立康复档案、人员培训进修、购买康复工作人员服务、康复工作人员体检。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:民政局2025年部门预算报表(详见附件)
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